审计局
一、领导机构:
薛少龙(局长)主持全面工作。
孙燕(副局长、兼任审计信息中心主任)
1.负责局办公室日常管理,支部基层党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设、法治政府建设、综治等工作;
2.负责财政财务收支、经济责任、自然资源资产管理、专项资金、政府投资项目审计及审计整改工作,以及审计复核工作、审计统计工作和档案管理工作;
3.负责妇女工作,脱贫攻坚部门包村,深化改革等工作。
二、主要职责及业务范围:
(一)主要职责
1.主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对中、省、市、县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.监督国家审计规章、审计准则和指南的执行;制定并组织实施县级专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委、县政府及其有关部门通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县委和县级国家机关各部门预算执行情况、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金,财税法规、政策执行、财政资金绩效等;使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和项目建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益;履行国有企业监事会职责,对企业经营业绩进行审计评价;有关社会保障基金、社会捐赠资金以及其他基金、资金的财务收支;法律、法规、规章规定的其他事项。
5.按规定对全县党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。
6.组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.做好本系统安全生产相关工作。指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计和审核报告。
9.开展全县审计领域对外交流与合作,负责全县审计领域信息技术应用工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
11.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
(二)业务范围
依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:
1.县本级财政预算执行和其他财政收支情况;
2.乡、镇人民政府预算执行、决算和其他财政收支情况;
3.县直各部门、事业单位及其下属单位预算执行、决算和其他财政收支情况;
4.国有及国有控股企业的资产、负债和损益情况;
5.县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;
6.县政府投资和以县政府投资为主的建设项目的概、预算执行和工程竣工决算情况;
7.县政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支;
8.法律、法规规定应由审计机关审计的其他事项。
三、内设科室、下属单位
(一)办公室
1.按照办公室工作职责,负责办公室全面工作。
2.承办处理日常综合性事宜。
3.搞好上情下达、下情上报工作,及时将上级下发的文件、急件转送局领导批阅,对领导批办的文件及时进行催办落实。
4.负责局机关印章、信件管理,按照保密工作条例,做好保密工作,严守纪律,妥善保管文件。
5.做好来信来访的接待工作,对来信来访及时登记,抓紧送阅和处理,对于重大信访事项及时向有关部门转达。
6.协助局领导组织好各种会议,认真负责地做好会议准备工作,完整地做好有关会议记录,并及时整理会议纪要。
7.完成局领导交办的其他工作。
(二)业务股室
1.财政财务审计股
负责宏观调控政策措施落实情况审计、部门单位年度预算执行情况审计、领导干部任期履行经济责任审计、领导干部任期履行自然资源资产管理情况审计、民生资金专项审计等,并监督审计发现问题的整改落实。
2.基建投资审计股
负责政府投资建设项目的工程竣工及决、结算情况审计以及审计发现问题的整改落实监督。
(三)审计信息中心
负责审计相关法律法规政策的宣传、咨询工作;辅助审计和管理系统推广大数据审计的应用及技术指导;负责审计业务电子档案收集管理;负责内网更新与维护及网络安全;完成上级机关交办的其他事项。
四、法律依据
《中华人民共和国审计法》
《中华人民共和国国家审计准则》
《中国财经审计法规》
《政府投资项目审计规定》
《财政违法行为处罚处分条例》
《足球胜负彩,竞彩网足球人民政府办公室足球胜负彩,竞彩网足球贯彻落实<陕西省审计整改工作暂行办法>的实施意见》等。
五、联系电话:0911-5622140
六、联系地址:足球胜负彩,竞彩网足球城中心东街32号
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